Atualizado em: 19/11/2025 16:05:37

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
18/11/2025 0000033/20250012059/2025VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DE ARRECADACAO REFERENTE AOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS.COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA - SICOOB22.656.789/0001-76R$ 1.156,4030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
18/11/20250000121/20240007664/20250012026/2025VALOR REF A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ.Viacao Franklin & Souza LTDA ME19.430.013/0001-29R$ 35.216,6430000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
18/11/20250000192/20240006249/20250012025/2025VALOR REF A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL.SAMUEL SANTANA DA SILVA35.160.758/0001-71R$ 4.900,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
18/11/20250000088/20250007805/20250012024/2025VALOR REF A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS/ INDIVIDUOS QUE NAO POSSUI MEIOS SOCIOECONOMICOS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME AVALIACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ART 22 DA LOAS E LEI MUNICIPAL DO SUAS N° 1228/17ATACADO LIMPEL MG LTDA56.955.733/0001-34R$ 14.885,2030000000000 - Despesas Correntes33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social
18/11/20250000088/20250007754/20250012023/2025VALOR REF A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS/ INDIVIDUOS QUE NAO POSSUI MEIOS SOCIOECONOMICOS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME AVALIACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ART 22 DA LOAS E LEI MUNICIPAL DO SUAS N° 1228/17 C/C 201685ATACADO LIMPEL MG LTDA56.955.733/0001-34R$ 2.626,8030000000000 - Despesas Correntes33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
18/11/20250000176/20250008275/20250012022/2025VALOR REF A AQUISICAO DE MORTADELA PARA O CONSUMO NO CAPS. C/C 575832522-4MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME06.049.251/0001-47R$ 105,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
18/11/20250000151/20240008479/20250012021/2025VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MONITORAMENTO FLUVIOMETRICO DO RIO SAO JOAO. CONTA: 71054-5ASTHON TECNOLOGIA LTDA49.851.133/0001-60R$ 5.339,1330000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados
18/11/20250000175/20240008363/20250012020/2025VALOR REF A AQUISICAO DE ENVELOPE KRAFT PARA O CAPS DO MUNICIPIO. C/C 575832522-4MW NEGOCIOS LTDA EPP45.862.764/0001-24R$ 129,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub
18/11/2025 0008507/20250012019/2025VALOR REF A DIARIA PARA VIAGEM A MURIAE MG, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO.ANDRELINO MORAES DA SILVA***.841.826-**R$ 144,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
18/11/2025 0008506/20250012018/2025VALOR REF A DIARIA PARA VIAGEM A JUIZ DE FORA MG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. E A BELO HORIZONTE MG, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO.WEVERTON DE SOUZA RUFINO***.563.997-**R$ 285,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS