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Detalhes
| 18/11/2025 | | 0000033/2025 | 0012059/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIAS DE ARRECADACAO REFERENTE AOS DIVERSOS SERVICOS PRESTADOS. | COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA - SICOOB | 22.656.789/0001-76 | R$ 1.156,40 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000121/2024 | 0007664/2025 | 0012026/2025 | VALOR REF A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ESPERA FELIZ. | Viacao Franklin & Souza LTDA ME | 19.430.013/0001-29 | R$ 35.216,64 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000192/2024 | 0006249/2025 | 0012025/2025 | VALOR REF A LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NA MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL. | SAMUEL SANTANA DA SILVA | 35.160.758/0001-71 | R$ 4.900,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000088/2025 | 0007805/2025 | 0012024/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS/ INDIVIDUOS QUE NAO POSSUI MEIOS SOCIOECONOMICOS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME AVALIACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ART 22 DA LOAS E LEI MUNICIPAL DO SUAS N° 1228/17 | ATACADO LIMPEL MG LTDA | 56.955.733/0001-34 | R$ 14.885,20 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 16610000000 - Transferencia de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistencia Social |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000088/2025 | 0007754/2025 | 0012023/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA FAMILIAS/ INDIVIDUOS QUE NAO POSSUI MEIOS SOCIOECONOMICOS DE ARCAR COM AS DESPESAS, CONFORME AVALIACAO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS ART 22 DA LOAS E LEI MUNICIPAL DO SUAS N° 1228/17 C/C 201685 | ATACADO LIMPEL MG LTDA | 56.955.733/0001-34 | R$ 2.626,80 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita | 16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000176/2025 | 0008275/2025 | 0012022/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE MORTADELA PARA O CONSUMO NO CAPS. C/C 575832522-4 | MERCEARIA SOARES & ARRUDA LTDA - ME | 06.049.251/0001-47 | R$ 105,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000151/2024 | 0008479/2025 | 0012021/2025 | VALOR REF A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICO DE MONITORAMENTO FLUVIOMETRICO DO RIO SAO JOAO. CONTA: 71054-5 | ASTHON TECNOLOGIA LTDA | 49.851.133/0001-60 | R$ 5.339,13 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados |
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Detalhes
| 18/11/2025 | 0000175/2024 | 0008363/2025 | 0012020/2025 | VALOR REF A AQUISICAO DE ENVELOPE KRAFT PARA O CAPS DO MUNICIPIO. C/C 575832522-4 | MW NEGOCIOS LTDA EPP | 45.862.764/0001-24 | R$ 129,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903000000 - Material de Consumo | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub |
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Detalhes
| 18/11/2025 | | 0008507/2025 | 0012019/2025 | VALOR REF A DIARIA PARA VIAGEM A MURIAE MG, NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. | ANDRELINO MORAES DA SILVA | ***.841.826-** | R$ 144,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |
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Detalhes
| 18/11/2025 | | 0008506/2025 | 0012018/2025 | VALOR REF A DIARIA PARA VIAGEM A JUIZ DE FORA MG, NO DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO. E A BELO HORIZONTE MG, NO DIA 18 DE NOVEMBRO DE 2025, PARA LEVAR O SECRETARIO DE SAUDE PARA REUNIAO. | WEVERTON DE SOUZA RUFINO | ***.563.997-** | R$ 285,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias -Pessoal Civil | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) |