Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
 
15/04/20260000138/20250004616/20250002315/20260004046/2026VALOR REF A SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE PRIVADA VIRTUAL (VPN) DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ MG.ADRIANO J DA SILVA RIBEIRO LTDA00.856.735/0001-11R$ 800,00
15/04/20260000132/20250004490/20250002368/20260004037/2026VALOR REF A AQUISICAO DE NITROGENIO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.DANILO APARECIDO BORELLA - EPP03.368.371/0001-19R$ 394,00
15/04/20260000002/20250005861/20250000175/20260003966/2026VALOR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR PLACA: SHM-5F56.AMERICO CABRAL & CIA LTDA20.387.429/0001-90R$ 1.129,58
15/04/20260000002/20250005860/20250000174/20260003965/2026VALOR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO CRAS, PLACA: TER-8A01.AMERICO CABRAL & CIA LTDA20.387.429/0001-90R$ 1.681,69
15/04/20260000002/20250005860/20250000173/20260003964/2026VALOR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO CRAS, PLACA: TER-8A01.AMERICO CABRAL & CIA LTDA20.387.429/0001-90R$ 1.196,77
15/04/20260000002/20250005861/20250014040/20250003963/2026VALOR REF A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR PLACA: SHM-5F56.AMERICO CABRAL & CIA LTDA20.387.429/0001-90R$ 1.073,62
13/04/20260000056/20250006808/20250000073/20260003839/2026VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA MUNICIPAL. C/C 22294-1TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA26.401.571/0001-21R$ 538,26
13/04/20260000175/20250009158/20250002779/20260003828/2026VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONFORME DEMANDA JUDICIAL.TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA26.401.571/0001-21R$ 760,21
13/04/20260000175/20250007977/20250001729/20260003824/2026VALOR REF A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL.TOTAL FARMA MURIAE LTDA - ME12.817.080/0001-51R$ 221,60
13/04/20260000158/20250005459/20250001108/20260003807/2026VALOR REF A LOCACAO DE ANDAIME PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PERIMETRO MUNICIPAL.NILCEIA DIAS DE SOUZA JANUARIO 0312084366020.392.667/0001-94R$ 8.217,00
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