Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoTRILHOS E CAPA PARA VIDRO TEMPERADO DE 8MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA 7.257,0000R$ 0,07R$ 507,99
ServicoPERFIL "U" PARA FIXACAO DE VIDROS 8MM DE ESPESSURA NA COR BRANCA 2.920,0000R$ 0,16R$ 467,20
ServicoBATE FECHA PARA JANELAS DE VIDRO TEMPERADO 6,0000R$ 32,66R$ 195,96
ServicoPACOTES DE ROLDANA PARA JANELAS DE CORRER 14,0000R$ 14,43R$ 202,02
ServicoKIT FERRAGEM JUMBO PARA PORTA DE ABRIR PIVOTANTE + FECHADURA E PUXADOR INOX 1,0000R$ 381,04R$ 381,04
ServicoVIDRO TEMPERADO 8MM INCOLOR 8,1200R$ 207,81R$ 1.687,42
ServicoVIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR 2,7500R$ 312,75R$ 860,06
ServicoCHAPAS DE ACRILICO BRANCO 6,0000R$ 446,36R$ 2.678,16
ServicoTRILHOS LINHA 14 NA COR BRANCA 9.660,0000R$ 0,07R$ 676,20
ServicoPERFIL "U" PARA FIXACAO DE ACRILICO LINHA 14 1.175,0000R$ 0,58R$ 681,50
ServicoVIDRO COMUM MINI BOREAL 4MM 2,2800R$ 185,62R$ 423,21
ServicoPERFIL DE ACO PARA PORTAS ELETRONICAS ROLON E MOTOR 6,4500R$ 2.154,14R$ 13.894,20
ServicoPERFIL ENRIJECIDO DE 100 PARA COLUNA, CALHA TELHADO 2,0000R$ 1.186,65R$ 2.373,30
ServicoCHAPAS DE POLICARBONATO 6MM PARA COBERTURA 2,0000R$ 2.066,58R$ 4.133,16
ServicoPERFIL PARA INSTALACAO DO POLICARBONATO 1,0000R$ 1.693,43R$ 1.693,43
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
22/11/2023 0012680/2023 Original009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 30.854,85
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
23/11/2023 0012680/2023 0014522/2023 OriginalOrcamentario009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 20.000,00
09/02/2024 0012680/2023 0001394/2024 OriginalRestos a Pagar Processados009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 10.484,59
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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